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近日,云南大学附属医院召开第一次审计委员会会议。
会上,审计科汇报了近三年审计提出问题及落实整改情况,以及2025年医院审计科预算执行情况专项审计实施方案。会议通过了上述方案,并对审计科下一步内审工作提出了工作要求。
会议强调,审计工作是医院管理的重要组成部分,医院审计科下一步工作需要精准发力,加强财务合规性审计;逐步开展关键部门和重点科室的经济责任审计,完善内控评价与监督,加强审计报告的运用,压实责任,把审计监督工作前移。医院将持续提升审计监督的有效性,切实发挥好“治己病,防未病”的作用。
会议要求,一是各部门要统一思想,提高政治站位,认真落实审计整改工作,压实整改部门的主体责任,有计划、分阶段地梳理整改各项历史遗留问题,形成任务清单并切实将整改工作落到实处。二是审计科要完善规范审计制度,加强监督管理,督促落实审计整改的各项要求。
医院党委书记、审计委员会主任尹勇,副院长、审计委员会副主任徐英,刘海、李晖,以及审计委员会全体委员参会。医院党委副书记、院长、审计委员会主任彭云珠主持会议。