目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南大学附属医院(云南省第二人民医院、云南省眼科医院)始建于1928年,原名万国红十字会昆明分会医院,1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统,以“关爱生命,患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求,定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”,历经90年的风雨历程,现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
云南大学附属医院共设置77个内设机构,其中20个行政职能部门,6个党群部门,3个后勤保障部门,37个临床科室,11个医技及医辅科室,分别是:
1.行政职能部门(20个):院务部、医务部(含医疗合作联络部)、行风与信访办公室(含纠正行业不正之风办公室)、人事科、财务科、护理部、门诊部、干部保健办、审计科、病案统计科、科教科、教学管理科、计算机信息中心、采购部、资产管理部、设备维护中心、疾病预防控制科、医保科、运营管理部、离退休管理科。
2.党群部门(6个):党委办公室、党委组织科、党委宣传统战科、纪检监察办公室、工会办公室、团委。
3.后勤保障部门(3个):基建科、后勤服务中心、保卫科。
4.临床科室(37个):心血管病中心(心血管内科、心血管外科)、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾脏内科、神经内科、血液科、康复医学科、重症医学科(含急诊ICU)、内分泌科、中医科、老年病科、全科医学科、肿瘤科、普通外科一科、普通外科二科、普通外科三科、眼科医学中心(含眼科、儿童眼科、眼屈光科)、神经外科、产科与生殖医学中心(产科、生殖医学科)、泌尿外科、胸外科、骨与创伤外科、脊柱外科、疼痛科、麻醉手术科、妇科、儿科、口腔医学中心 (口腔颌面外科、口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科)、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学中心(含急内、急外、急诊EICU)、临床心理科、感染性疾病与肝病内科、体检中心、老年骨科、器官移植捐献管理科、手足外科。
5.医技及医辅科室(11个):医学检验科、中心实验室、放射科、病理科、超声科、核医学科、输血科、药剂科、临床药学部、临床营养科、消毒供应室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南大学附属医院作为三级预算单位纳入云南大学部门2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员1154人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1154人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1356人。包括财政拨款开支经费的人员1356人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员602人(离休5人,退休597人)。
车辆编制14辆,在编实有车辆11辆。
三、重点工作概述
(一)聚焦深化优质服务、守护健康,夯实医院公益性基础
一是组建巡回医疗队赴保山市开展巡回医疗工作;为五华区两会代表进行义诊72人次;在红河县举办的云南省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动中义诊457人次。 二是认真开展乡村振兴工作。院领导带队实地调研2次,加强5名驻村工作队员管理。继续做好消费助农、水质提升工程、教育帮扶、驻村队员工作经费等工作,帮扶资金共计1,196,195元。三是服务“一带一路”建设和中国特色大国外交。组建第24批中国援助乌干达医疗队,并顺利完成轮换交接。积极实施赴越南“光明行”项目,帮助越南安沛省100位白内障患者重见光明。四是积极开展“中国欠发达地区综合儿童眼保健网络探索”公益项目。
(二)聚焦深化医改,确保医疗政策有效落地
1.认真落实“组团式”帮扶,“省管县用”,“三级医院对口帮扶”等各项帮扶工作。2024年,共派出55名医务人员,赴10个医疗点开展对口帮扶工作。
2.推进医保支付制度改革。配合国家医保局飞检组,完成对医院2022年至2023年医保基金使用自查自纠情况的专项检查工作。
3.加强智慧医院建设。推进信息化项目建设,网络安全改造及等保测评和输血系统完成合同约定建设内容。HIS和LIS等系统已通过三级等保测评,保障医院信息安全。电子病历系统功能应用水平分级评价4级的相关资料,目前已通过云南省的省级评级。
(三)聚焦医院发展和内部管理,扎实推进高水平医院建设
1.加强医疗质量与安全管理。严格落实医疗安全核心制度,加强督导检查,强化疑难危重病例管理、临床路径单病种管理,规范医疗技术管理、病历书写,加强不良事件管理。全年,组织医疗质量安全核心制度培训8次,共2129人次。组织危急重症患者救治能力培训2次,共610人次。组织危重、死亡病例讨论会13次。眼科日间手术病历被评选为“全国百佳病案”。加强投诉纠纷管理,构建和谐医患关系。2024年,处理投诉共318例、纠纷70例。
2.加强学科建设,构筑发展新高地。儿童口腔专业、口腔预防专业加入国家口腔医学中心专科联盟。呼吸与危重症医学科、内分泌科成功申报省级重大疑难疾病中西医临床协作试点项目。成立眼科医学中心,调整急诊医学中心,老年骨科、手足外科正式开科,新设器官捐献管理科。组织全院多学科会诊128例。
3.推进医教研协同,激发活力新引擎。一是科研工作获得新的突破。获得2023年度云南省科技进步三等奖2项;获得2023年度云南省卫生科技成果奖一等奖1项,三等奖2项。获批云南省普通外科胃肠肿瘤及减重代谢外科研究国际联合实验室1个;获批云南省急诊急救与应急医学重点实验室(筹)1个;获批云南省教育厅--呼吸疾病研究重点实验室、幽门螺旋菌耐药与精准治疗及微生态生物学重点实验室。二是教学基地建设稳步推进。圆满完成本科教育教学审核评估的迎检工作。推进面向南亚东南亚医疗技术实训基地项目建设,组织开展昆明医科大学留学生班、老挝急诊急救技能和中毒救治班、康复培训班共计93人的对外培训和交流活动。保障3个学校共计7个专业各项教学任务。组织13所院校14个专业1160名实习生开展实习。三是加强学生教育管理,目前医院共有研究生导师104人,在院博硕士研究生共计237人。住培学员执医通过率为90.14%,结业考试通过率100%。
4.优化人才队伍,注入发展新力量。根据学校与复旦大学等5所对口支援高校工作计划安排,完成读博人员、研修学习管理等相关工作。推荐1人申报2024年“国贴”。 6人入选2024年度云南省高层次卫生健康技术人才培养对象。“兴滇英才”支持计划“医疗卫生人才”30人,“青年人才”8人;创新团队3个。派出1人至英国伦敦大学学院执行2022年西部地区人才培养特别项目及地方合作项目。全年新聘用编内人员22名,其中博士研究生12名,硕士研究生8名,本科学历2名。
5.深化内部管理,加强内部治理,推动合规管理和健康发展。完善制度建设,在2019年的基础上,清理废止制度90项、修订完善445项、增补156项,现制度共计724项,形成了2024版《规章制度汇编》。加强督促检查,使督查督办工作实现制度化、程序化、规范化。针对薄弱环节和控制缺陷,完善财务管理制度和财务内控建设。10月以来,督办事项25项;召开药事会议3次;总值班巡查临床医技科室48个;开展医疗夜查房2次。
(四)聚焦安全生产和项目建设,持续增强发展活力
1.落实安全生产和平安医院建设。加大隐患排查和整治力度,全年应急分队全范围、全要素对院内及各场所开展巡逻2920次,固定岗位轮岗巡逻5378次,巡查中处置治安事件76起;消防巡查597次,发现消防隐患153处。对实验室生物安全检查18次。
2.扎实推进医院多功能综合楼基本建设项目。一是坚持项目建设情况周报,整改推进落实情况 3 次。二是开展项目“主体结构分部工程验收”现场检查合格,项目主体结构分部工程通过验收。三是项目建设推进完成人防设施安装工程、消防水系统安装工程、强弱电管线敷设工程、给排水系统安装工程、暖通主支管安装工程等多个分部分项工程施工工作。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
云南大学附属医院本年度无政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本年度没有以一般公共预算、政府性基金和国有资本经营财政拨款安排的“三公”经费支出,决算时也无此项支出,故《GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南大学附属医院2024年度收入合计1,786,535,878.63元。其中:财政拨款收入140,536,513.82元,占总收入的7.87%;事业收入1,633,954,710.79元(含教育收费0.00元),占总收入的91.46%;其他收入12,044,654.02元,占总收入的0.67%;无上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计减少28,637,408.09元,下降1.58%。其中:财政拨款收入减少23,813,021.12元,下降14.49%;事业收入减少3,848,975.05元,下降0.24%;其他收入减少975,411.92元,下降7.49%。
主要原因是由于本年减少新冠疫情医务人员临时性补助、新冠疫情应急救治能力提升中央基建投资医院新冠病毒感染救治能力提升项目等财政项目拨款收入;本年出院人数减少,故事业收入较上年减少;其他收入减少是培训进修人次减少所致。
二、支出决算情况说明
云南大学附属医院2024年度支出合计1,791,879,927.35元。其中:基本支出1,647,638,102.12元,占总支出的91.95%;项目支出144,241,825.23元,占总支出的8.05%;无上缴上级支出、经营支出对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少69,389,269.59元,下降3.73%。其中:基本支出减少17,694,431.20元,下降1.06%;项目支出减少51,694,838.39元,下降26.38%。
主要原因是一方面本年减少新冠疫情医务人员临时性补助、新冠疫情应急救治能力提升中央基建投资医院新冠病毒感染救治能力提升项目支出;另一方面本年度我院多功能综合楼建设项目支出随工程进度临近收尾而减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南大学附属医院机构正常运转的日常支出1,647,638,102.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出728,176,250.90元,占基本支出的44.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费919,461,851.22元,占基本支出的55.80%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南大学附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出144,241,825.23元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本年度我院具体开展的重点项目包括:
医疗服务建设补助、名医人才发展项目经费16,467,746.81元,主要用于住培学员、紧缺人才、县级骨干医师生活补助、专用材料费、差旅费、版面费及名医人才培训费、会议费、专利代理费、版面费等人才培养所需方面;
中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助项目经费3,409,156.65元,主要用于住培、规培学员补助、培训、带教等方面;
云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项项目经费6,210,700.96元,主要用于辐射南亚东南亚医疗技术实训基地项目建设支出、引进高层次人才及取得博士学位在职一次性奖励补助、省管县用下乡人员绩效工资、名医人才发展相关方面。
各项科研教学类项目经费1,458,679.21元,主要用于我院各类科研类课题资金使用,如版面费、劳务费,试剂耗材费用等方面;
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助项目经费1,838,500.00元,主要用于我院脊柱外科购买各类医疗设备,提升医疗服务能力等方面;
多功能综合楼建设项目经费25,489,598.43元,主要用于我院多功能综合楼建设工程进度款、监理服务费、造价咨询服务费等方面。
以上项目均按照年度计划及绩效目标有序进行,合理开展项目并按照相关规定支出项目资金,取得了相应成效,促进了医院的医、教、研全面发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南大学附属医院2024年度一般公共预算财政拨款支出140,536,513.82元,占本年支出合计的7.84%。与上年相比减少23,813,021.12元,下降14.49%,完成年初预算的115.14%,主要原因是本年减少了新冠疫情医务人员临时性补助、新冠疫情应急救治能力提升中央基建投资医院新冠病毒感染救治能力提升项目补助等财政项目拨款支出。造成预决算差异的主要原因是部分上年结转资金在本年继续使用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
6.科学技术(类)支出4,626,473.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的412.67%。主要用于基础研究计划、科技计划基础研究、高层次科技人才培养引进、科技创新基地建设、科技合作专项等项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度中期申请科学技术(类)项目较多,下达资金有所增多;上年结转资金在本年继续使用等。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
8.社会保障和就业(类)支出884,453.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的129.28%,主要用于离退休人员公用经费、青年人才专项经费和专业技术人才知识更新工程省级高级研修等项目支出。造成预决算差异的主要原因是上年结转资金在本年继续使用。
9.卫生健康(类)支出135,025,586.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.08%,完成年初预算的112.60%。主要用于医疗服务建设补助、名医人才发展专项项目、干部保健体检和副省级以上干部医疗专项资金、云南省卫生健康事业高质量发展三年行动专项资金、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目、在职在编职工医疗保险、工伤保险缴费支出和医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目住培规培学员补助、培训、带教等相关项目支出。造成预决算差异的主要原因是上年结转资金在本年继续使用。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南大学附属医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南大学附属医院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南大学附属医院资产总额2,679,041,216.18元,其中,流动资产1,827,465,872.63元,固定资产619,043,055.87元(净值),对外投资及有价证券76,978,684.53元,在建工程120,903,716.65元,无形资产31,720,078.11元(净值),其他资产2,929,808.39元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少23,465,763.09元,其中固定资产减少32,734,957.83元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产4项,账面原值88,200.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋968.60平方米,账面原值2,899,585.70元,实现资产使用收入1,992,539.77元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额171,963,470.80元,其中:政府采购货物支出133,484,179.41元;政府采购工程支出7,917,548.35元;政府采购服务支出30,561,743.04元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
云南大学附属医院2024年度部门决算公开附表(公开1-11表).xlsx
云南大学附属医院2024年度部门决算公开国有资产使用情况表(公开12表).xlsx
云南大学附属医院2024年度部门决算项目支出绩效自评表(公开13-37表).xlsx